De déduire de l'impôt - options et d'expiration

De déduire de l'impôt - options et d'expiration


Avec la déclaration d'impôt annuelle peut être beaucoup de frais de publicité de régler déductibles d'impôt.

Régler les dépenses professionnelles comme un employé et indépendants à des fins fiscales

Même si vous n'êtes pas obligé de déposer une déclaration de revenus, l'effort peut être intéressant financièrement. En tant que travailleur autonome, vous aurez besoin de mettre vos revenus et dépenses par rapport à l'ouverture du bureau de l'impôt.

  • Pour un bureau à domicile, vous pouvez déduire vos dépenses d'affaires comme un employé avec une somme forfaitaire jusqu'à 1250,00 Euro ou avec des preuves séparée sous certaines conditions. En tant que travailleurs (enseignants, représentants des ventes), vous devez prouver que vous avez aucun moyen au typage de travail et êtes à la maison dépendre d'un bureau.
  • Les contributions à la santé et des soins infirmiers (excluant les fonds de pension de retraite choix), vous pouvez commencer en plein. Les coûts pour la retraite (assurance retraite privée, assurance-vie) sont déductibles d'impôt à des hauteurs différentes.
  • Workwear sont déductibles pour l'employé que comme une dépense d'entreprise, si les vêtements peuvent être portés exclusivement dans la profession. Les exemples incluent des vêtements de protection, chaussures de sécurité, casques de sécurité et des uniformes.
  • Les frais d'adhésion à des organisations professionnelles (Chambre de commerce), les syndicats, les dons et les contributions à l'éducation et la formation professionnelle peuvent être déduites de tous les contribuables.


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  • Les dépenses sur les soins de l'enfant et le coût de la retraite liée à l'emploi, vous pouvez spécifier dans la déclaration d'impôt. Les rubriques "éditions spéciales" et "dépenses extraordinaires" ne sont pas abordées en détail ici.

Expiration d'une déclaration d'impôt sur le revenu

Avec un ordinateur et le logiciel d'impôt courant, vous pouvez utiliser votre déclaration d'impôt sur le revenu - si l'auto-employées ou employés - font rapidement et facilement. Un «fil rouge» vous guide à travers les différents types de revenus et donne le contrôle était des informations supplémentaires pour le bon remplissage.

  • L'évaluation de l'impôt sur le revenu, vous pouvez utiliser le logiciel pour le bureau des impôts ou d'envoyer les données à l'ordinateur à la maison pour impression. Vous avez la possibilité de soumettre vos renseignements fiscaux sous forme de feuille avec documents à l'appui au bureau des impôts compétent en tant que salarié. Cependant, les travailleurs indépendants ont maintenant le devoir d'envoyer leurs données en ligne de l'administration fiscale.
  • Le moyen le plus rapide de soumettre leurs données fiscales par voie électronique via ELSTER via Internet. Fondamentalement, vous avez deux options pour combler un retour pie impôt: vous choisissez la version sans papier de la forme Elster ou imprimer une version condensée de.
  • ELSTER déclaration d'impôt avec l'authentification: Si vous abandonnez les documents écrits, vous devrez vous inscrire sur le portail Internet des autorités fiscales allemandes. Entrez dans ELSTERWeb à votre nom, adresse, date de naissance et données de identification personnelle. Ensuite, vous recevez un certificat qui vous permet de signer votre déclaration de revenus ELSTER "numérique".
  • Pour déposer une déclaration de revenus à l'échéance, vous serez 31,5. l'année suivante obligé si vous avez inscrit une provision sur votre carte d'impôt ou avoir différentes combinaisons de tranches d'imposition avec le conjoint. Les prestations de maladie, les prestations de remplacement du salaire de plus de 410,00 Euro aussi bien conservés allocation parentale également tenus de déposer une déclaration d'impôt. Entrez votre déclaration d'impôt sans "délai" trop tard à partir, vous pouvez obtenir une pénalité de retard à titre de pénalité.

Les différences dans les déclarations de revenus entre les employés et les travailleurs autonomes

Les travailleurs indépendants pourraient s'installer comme une entreprise en démarrage appelé les charges d'exploitation prévus, qui ont été engagés avant l'ouverture et le fonctionnement dans la phase de démarrage, la société a été fondée, de la taxe.

  • Vous réalisez un revenu de travailleur autonome, vous calculez les clients pour votre activité ou la livraison des marchandises. Vos montants d'impôt payés de factures réduire la TVA due. Cependant, Ceci est basé sur une comptabilité appropriée avec désignation de taux légal.
  • Contre un bénéfice de EUR 50 001 travailleurs indépendants sont tenus de comptabilité. Cela est également vrai avec un chiffre d'affaires annuel de plus d'un demi million d'euros. Une limite importante est 17500 Euro. De cela, vous devez payer la taxe de vente et ne peut plus faire usage de la réglementation des petites entreprises. À propos de la limite de 17.500 euros par la comptabilité des recettes excédentaires (EUR) est obligatoire. Vos frais d'exploitation et les revenus que vous avez à donner à la fin de la ligne avec signature numérique.
  • Fiscalement intéressant peut être un auto-employées de la déduction pour investissement pour vous: Les acquisitions futures peuvent être reportées pour réduire l'impôt. Les avantages peuvent tout travailleur indépendant, de déterminer les bénéfices par une comptabilité des recettes excédentaires. Le profit ne peut excéder 100.000 euros.
  • En plus de l'indemnité de déplacement que la distance facile de la maison au lieu de travail peut être crédité en tant que travailleurs indépendants déplacements professionnels. Par kilomètre, vous pouvez faire 30 cents pour les frais de déplacement revendications. Les frais de voyage sont pour les frais de nourriture seulement deux montants forfaitaires pour Voyage (€ 12 et € 24), en fonction de la période d'absence.
  • Tous les achats d'occasion opérationnel et les dépenses qui sont nécessaires pour exercer votre, effet de réduction de l'impôt des travailleurs indépendants. L'équipement de travail comprennent des outils, des fournitures de bureau et les frais des équipements de téléphone et de l'internet, les voitures de société, cadeaux promotionnels.
  • Un point important des dépenses, les frais de représentation, en hausse de 70% de régler les travailleurs indépendants en général. Une condition préalable est que les recettes sont complètement remplis.
  • Pour les pigistes et les travailleurs indépendants de l'administration fiscale reconnaît les diverses dépenses vérifiables - mais selon le type de sortie à travers des degrés divers. Y compris les dépenses de divertissement, des reçus de cadeaux et des investissements. Mais les achats sont assujettis à l'amortissement, qui doivent être divisée dans des actifs à utiliser ans. Notons ici appliquer des règles de dépréciation des actifs de faible valeur et la dépréciation du pool d'actifs.
  • Si vous utilisez un indépendants vos locaux domestiques comme point focal pour toutes les activités professionnelles, vous pouvez déduire le coût comme dépense d'entreprise indéfiniment - non seulement jusqu'à un montant de 1250 euros à titre d'autres professionnels.

En tant qu'employé, vous avez dans certaines circonstances, même le devoir de soumettre une déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année civile précédente au 31 mai de l'année suivante. Les frais de publicité haut comme une délocalisation du travail, les dépenses de formation et de voyages, les dépenses spéciales ou extraordinaires charges valeur comme un employé pour la remise volontaire d'une déclaration de revenus.

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